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2016年度开平市机构编制委员会办公室部门决算公开
来源:开平市编办      发布时间:2017-10-31


目       录

 

第一部分  开平市机构编制委员会办公室概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  开平市机构编制委员会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开平市机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   开平市机构编制委员会办公室概况

(一)部门主要职能

开平市机构编制委员会办公室是主管全市行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作的职能部门。主要职能:

1、贯彻执行中央、省和江门市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

2、负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和镇(街道)行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、管理市直机关、镇(街道)机关的职责配置、人员编制和领导职数。

4、协调市直机关之间、市直机关与镇(街道)之间的职责分工。

5、负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人(主持人)的联席会议的设立和调整工作以及除承担行政职能事业单位外的事业单位的设立和调整工作。

6、负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理全市事业单位的机构编制。

7、监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关和镇(街道)机关“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8、负责全市事业单位登记管理工作。

9、承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入开平市机构编制委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括:行政单位开平市机构编制委员会办公室和和直属行政机构开平市事业单位登记管理局。

开平市机构编制委员会办公室及开平市事业单位登记管理局共有编制12名,实有人数14人(含雇员2人),退休人员1人。

 

第二部分   开平市机构编制委员会办公室2016年部门决算表

 

 

 


   

收入支出决算总表







公开01表


部门:开平市机构编制委员会办公室





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

211.35

一、一般公共服务支出

14

177.90


二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00


三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00


四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00


五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00


六、其他收入

6

0.00

六、医疗卫生与计划生育支出

19

5.30



7


七、社会保障和就业支出

20

15.64



8


八、住房保障支出

21

12.51


本年收入合计

9

211.35

本年支出合计

22

211.35


      用事业基金弥补收支差额

10

0.00

              结余分配

23

0.00


      年初结转和结余

11

0.00

              年末结转和结余

24

0.00



12



25



总计

13

211.35

总计

26

211.35


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表












公开02表



部门:开平市机构编制委员会办公室







单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

211.35

211.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

177.90

177.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20110

人力资源事务

177.90

177.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2011001

  行政运行

158.65

158.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2011099

  其他人力资源事务支出

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21005

医疗保障

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100501

  行政单位医疗

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















 

支出决算表










公开03表


部门:开平市机构编制委员会办公室






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

211.35

192.10

19.25

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

177.90

158.65

19.25

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

177.90

158.65

19.25

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

158.65

158.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

19.25

0.00

19.25

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:开平市机构编制委员会办公室





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

211.35

一、一般公共服务支出

15

177.90

177.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00


6


六、医疗卫生与计划生育支出

20

5.30

5.30

0.00


7


七、社会保障和就业支出

21

15.64

15.64

0.00


8


八、住房保障支出

22

12.51

12.51

0.00

本年收入合计

9

211.35

本年支出合计

23

211.35

211.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

0.00


25




        政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





13



27




总计

14

211.35

总计

28

211.35

211.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05



部门:开平市机构编制委员会办公室


单位:万元



   

本年支出合计

基本支出 

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

211.35

192.10

19.25



201

一般公共服务支出

177.90

158.65

19.25



20110

人力资源事务

177.90

158.65

19.25



2011001

  行政运行

158.65

158.65

0.00



2011099

  其他人力资源事务支出

19.25

0.00

19.25



208

社会保障和就业支出

15.64

15.64

0.00



20805

行政事业单位离退休

4.93

4.93

0.00



2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.93

4.93

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

10.71

10.71

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

5.30

0.00



21005

医疗保障

5.30

5.30

0.00



2100501

  行政单位医疗

5.30

5.30

0.00



221

住房保障支出

12.51

12.51

0.00



22102

住房改革支出

12.51

12.51

0.00



2210201

  住房公积金

12.51

12.51

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06


部门:开平市机构编制委员会办公室



单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

192.10

170.89

21.21


301

工资福利支出

145.69

145.69



30101

  基本工资

36.21

36.21



30102

  津贴补贴

61.79

61.79



30103

  奖金

20.66

20.66



30104

  其他社会保障缴费

16.01

16.01



30199

  其他工资福利支出

11.04

11.04



303

对个人和家庭的补助

25.2

25.2



30302

  退休费

4.93

4.93



30305

  生活补助

7.76

7.76



30311

  住房公积金

12.51

12.51



302

商品和服务支出

21.21


21.21


30217

  公务接待费

2.32


2.32


30228

  工会经费

0.35


0.35


30231

  公务用车运行维护费

3


3


30239

  其他交通费用

8.82


8.82


30299

  其他商品和服务支出

6.71


6.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:开平市机构编制委员会办公室









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.32

0

3

0

3

2.32

5.32

0

3

0

3

2.32

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:开平市机构编制委员会办公室




单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款收入”,故本表没有填列相关的收入支出数据。



 

 

第三部分   开平市机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

开平市机构编制委员会办公室2016年度总收入211.35万元,其中本年收入211.35万元。具体情况如下:财政拨款收入211.35万元,比2015年决算数减少12.01万元,下降5.38%。主要原因:2015年根据上级布置任务追加部分专项经费支出,2016年缩减对应任务的专项开支。

(二)年度支出总体情况

开平市机构编制委员会办公室2016年度总支出211.35万元,其中本年支出211.35万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出177.9万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,比2015年决算数减少22.29万元,下降11.13%,主要原因是2015年根据上级布置任务追加部分专项经费支出,2016年缩减对应任务的专项开支。

2. 社会保障和就业支出15.64万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出和其他社会保障和就业支出,比2015年决算数增加1.26万元,增长8.76%,主要原因是工资和津补贴按照国家有关规定正常晋升后社医保缴费相应增加和退休人员福利的正常提升。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.3万元,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出,比2015年决算数减少0.35万元,下降6.20%,主要原因是政策性调整减少医保费用。

4. 住房保障支出12.51万元,主要用于住房改革支出, 比2015年决算数增加0.52万元,增长4.34%,主要原因是政策性调整增加住房公积金。

 

二、2016年收入决算情况说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度收入合计211.35万元,全部均为财政拨款收入。其中:

1、一般公共服务177.9万元,占财政拨款收入的84.17%。全是人力资源事务(款)177.9 万元

2、社会保障和就业支出15.64万元,占财政拨款收入的7.4%。包括:行政事业单位离退休4.93万元,其他社会保障和就业支出10.71万元。

3、医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占财政拨款收入的2.5%。全部均为医疗保障支出。

4、住房保障支出12.51万元,占财政拨款收入的5.92%。全部均为住房改革支出。

三、2016年度支出决算情况说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度支出合计211.35万元。具体如下;

(一)基本支出192.1元,占本年支出合计的90.89%。其中:一般公共服务(类)人力资源事务(款)158.65万元,主要用于在职人员工资补贴支出、雇员工资支出和日常办公费用支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.93万元,主要用于行政事业单位离退休;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.71万元,主要用于本行政单位在职人员社会保障支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.30万元,主要用于本行政单位在职人员医疗保障支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)12.51万元,主要用于本行政单位在职人员住房公积金支出

(二)项目支出19.25万元,占本年支出合计的9.11%。全部均为一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)19.25万元,主要用于全市党政机关、事业单位中文域名年费、机构编制专项工作、以及行政、事业单位改革相应办公费、印刷费等工作支出。

 

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款收入合计211.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入211.35万元,比2015年决算数减少12.01万元,下降5.38%。主要原因:2015年根据上级布置任务追加部分专项经费支出,2016年缩减对应任务的专项开支

(二)2016年度财政拨款支出说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款支出合计211.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出211.35万元,比2015年决算数减少12.01万元,下降5.38%。主要原因:2015年根据上级布置任务追加部分专项经费支出,2016年缩减对应任务的专项开支

分功能科目看,一般公共服务(类)人力资源事务(款)177.9万元,主要用于在职人员工资补贴支出、雇员工资支出和日常办公费用支出、全市党政机关、事业单位中文域名年费、机构编制专项工作、以及行政、事业单位改革相应办公费、印刷费等工作支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.93万元,主要用于行政事业单位离退休;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.71万元,主要用于本行政单位在职人员社会保障支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.30万元,主要用于本行政单位在职人员医疗保障支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)12.51万元,主要用于本行政单位在职人员住房公积金支出。

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出合计211.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,减少12.01万元,下降5.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务177.9万元,占84.17%;社会保障和就业支出15.64万元,占7.4%;医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占2.5%住房保障支出12.51万元,占5.92%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出211.35万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)177.9万元,比2015年减少13.44万元,下降7.02%,主要原因是2015年根据上级布置任务追加部分专项经费支出,2016年缩减对应任务的专项开支。完成年初预算的110.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名在编人员、在职人员工资正常晋升、职务晋升提高相应待遇等

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.93万元,比2015年增加0.42万元,增长9.31%;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)10.71万元。比2015年决算数增加0.84万元,增长8.51%。社会保障和就业支出(类)共计15.64万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中个人缴交社保费用标准降低。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出5.3万元,比2015年决算数减少0.35万元,下降6.20%,主要原因是政策性调整减少医保费用。完成年初预算的92.17%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中个人缴交医疗保障费用标准降低。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出12.51万元,比2015年决算数增加0.52万元,增长4.34%。完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、职务晋升提高相应支出标准

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.1万元,其中:

(一)工资福利支出145.69万元,占基本支出的75.84%。主要包括基本工资36.21万元、津贴补贴61.79万元、奖金20.66万元、社会保障缴费16.01万元、其他工资福利支出11.04万元。

(二)商品和服务支出21.21万元,占基本支出的11.04%。主要包括公务接待费2.32万元、工会经费0.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出6.71万元。

(三)对个人和家庭的补助25.2万元,占基本支出的13.12%。主要包括退休费4.93万元、生活补助7.76万元、住房公积金12.51万元。

 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市机构编制委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元,完成预算5.4万元的98.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算3万元的100%;公务接待费支出决算为2.32万元,完成预算2.4万元的96.67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.7万元,下降41.02%。其中:因公出国(境)费支出决算持平,均为0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元,下降50%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降23.18%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有安排出国任务,没有产生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是公务用车改革后厉行节约,减少公务用车使用次数;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占56.39%;公务接待费支出2.32万元,占43.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。没有安排出国任务

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置支出为0万元,全年没有购置公务用车;公务用车运行及维护支出3万元,2016年市编办及直属行政机构事业单位登记管理局共2个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常工作一般公务用车。

3.公务接待费支出2.32万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,市编办及直属行政机构事业单位登记管理局共2个单位共发生国内接待23次,接待人数共162人。主要包括餐费、住宿费、会议费等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出21.21万元,比2015年减少4.97万元,降低18.98%。主要原因是:2015年根据上级布置任务追加部分经费支出,2016年缩减对应任务的开支

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.65万元,均为政府采购服务支出。授予中小微企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门2016年度一般公共预算项目总2个,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金19.25万元。2016年没有对项目开展绩效管理。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释)


开平市机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开.pdf



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